問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)將自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),在增值稅,消費(fèi)稅,企業(yè)所得稅這三塊都是視同銷售的,那在會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何處理呢?會(huì)計(jì)上不視同銷售,那他應(yīng)該如何記賬?

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:06/25 17:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,會(huì)計(jì),借營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅
06/25 17:48
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