問題已解決

老師,23年12月預(yù)收賬款多沖回了,24年6月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在想要調(diào)整,該怎么做賬務(wù)處理呀?

84784957| 提問時間:06/25 10:35
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84784957
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
用到的科目是:預(yù)收賬款和銀行存款
06/25 10:36
84784957
06/25 10:38
12月份的時候弄反了
84784957
06/25 10:39
12月正確的是借銀行存款,貸預(yù)收賬款的 但是我把科目弄反了,弄成借預(yù)收賬款,貸銀行存款了 現(xiàn)在想進(jìn)行調(diào)整
84784957
06/25 10:41
現(xiàn)在就是不知道當(dāng)初弄反了是怎么對上賬的…我做了調(diào)整分錄后現(xiàn)在對不上賬了
84784957
06/25 10:42
我們本來應(yīng)該是借銀行存款 貸預(yù)收賬款,次月初沖了就行
84784957
06/25 10:43
因為收費軟件具有滯后性,次月初這筆錢才會入賬,所以就用了預(yù)收科目
84784957
06/25 10:46
那我該怎么自查呀
84784957
06/25 10:48
一般是什么科目會錯呀?老師
84784957
06/25 10:50
好的,謝謝老師
小鎖老師
06/25 10:36
您好,這個當(dāng)時是用收入沖了嗎,還是
小鎖老師
06/25 10:37
不是,當(dāng)時12月份,你借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款,之后咋沖了啊
小鎖老師
06/25 10:39
反了啥意思?你銀行存款能對上?到底當(dāng)時咋做的啊,我需要知道你原本的分錄,我才能做調(diào)整
小鎖老師
06/25 10:42
是啊,你你當(dāng)時做反了,銀行存款就不可能對上賬才對
小鎖老師
06/25 10:44
是啊,但是你這樣做反,銀行存款怎么能對上額,這個是問題所在點
小鎖老師
06/25 10:47
去看看其他賬務(wù)處理,肯定其他也還有錯的,關(guān)于損益的
小鎖老師
06/25 10:49
一般都是費用科目的
小鎖老師
06/25 10:51
不客氣的,可以先找找
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