問題已解決

哪位老師幫做一下分錄吧,謝謝

84784991| 提問時(shí)間:06/25 08:35
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Stella老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,很高興為你解答
06/25 08:49
Stella老師
06/25 08:53
1.? 借:庫存現(xiàn)金 8000 貸:銀行存款 8000 2. 借:銀行存款 100000 貸:短期借款 100000 3. 借:管理費(fèi)用 2500 貸:庫存現(xiàn)金 500 ? ?其他應(yīng)收款 20004. 借:固定資產(chǎn) 25000 貸:銀行存款 25000
Stella老師
06/25 08:54
5.? 借:在途物資 4040 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 520 貸:銀行存款 4560
Stella老師
06/25 08:54
6.?借:原材料 4040 貸:在途物資 4040
Stella老師
06/25 08:55
7.?借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 17200 貸:原材料 17200 (經(jīng)批準(zhǔn)后) 借:管理費(fèi)用 17200 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 17200
Stella老師
06/25 08:55
8.借:制造費(fèi)用 1400 ? ?管理費(fèi)用 800 貸:累計(jì)折舊 2200
Stella老師
06/25 08:55
9.借:管理費(fèi)用 300 貸:銀行存款 300
Stella老師
06/25 08:55
10.?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 210 貸:預(yù)提費(fèi)用 210
Stella老師
06/25 08:57
11.借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6000 貸:原材料 6000 (經(jīng)批準(zhǔn)后,計(jì)入管理費(fèi)用) 借:管理費(fèi)用 6000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 6000
Stella老師
06/25 08:57
12.借:銀行存款 370500 (600 * 500 * 1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 70500
Stella老師
06/25 08:58
13.借:稅金及附加 811 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 568 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 243
Stella老師
06/25 08:58
14.借:主營業(yè)務(wù)成本 228000 貸:庫存商品 228000
Stella老師
06/25 08:58
15.借:主營業(yè)務(wù)收入 300000 ? ?其他業(yè)務(wù)收入 0 ? ?營業(yè)外收入 2300 貸:本年利潤 302300
Stella老師
06/25 08:58
16.借:銀行存款 200000 貸:實(shí)收資本 200000
Stella老師
06/25 08:58
17.借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品 55000 ? ?生產(chǎn)成本-B產(chǎn)品 45000 ? ?制造費(fèi)用 1000 ? ?管理費(fèi)用 2000 貸:原材料 110000
Stella老師
06/25 08:58
18.借:固定資產(chǎn)清理 2800 ? ?累計(jì)折舊 2400 貸:固定資產(chǎn) 5200 (經(jīng)批準(zhǔn)后) 借:營業(yè)外收入 2800 貸:固定資產(chǎn)清理 2800
Stella老師
06/25 08:58
19.借:應(yīng)收賬款 35500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 5100 ? ?其他應(yīng)收款 400
Stella老師
06/25 08:58
20.(1)購入設(shè)備 借:在建工程 29200 貸:銀行存款 29200 (2)支付安裝費(fèi) 借:在建工程 1500 貸:銀行存款 1500 (3)安裝完畢交付使用 借:固定資產(chǎn) 30700 貸:在建工程 30700
Stella老師
06/25 08:58
21.借:銀行存款 36000 貸:預(yù)收賬款 36000
84784991
06/25 09:07
老師可以幫我把22.23.24.25的分錄也寫了嗎?謝謝老師
Stella老師
06/25 09:59
22 plaintext借:制造費(fèi)用 300 ? ?管理費(fèi)用 400 貸:銀行存款 700
Stella老師
06/25 09:59
23. 借:生產(chǎn)成本 8000 ? ?制造費(fèi)用 2000 ? ?管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 13000
Stella老師
06/25 09:59
24.?借:生產(chǎn)成本 38200 貸:制造費(fèi)用 38200
Stella老師
06/25 10:00
25.借:本年利潤 1100000 貸:利潤分配-未分配利潤 1100000
Stella老師
06/25 10:00
希望解答能夠幫助到你,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝
84784991
06/25 14:33
好的謝謝老師
84784991
06/25 14:46
老師第12題銀行存款,600?500?1.13也不等于370500啊
Stella老師
06/25 15:01
更正一下12問的答案: 借:銀行存款 339000 (600 * 500 * 1.13) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 39000
84784991
06/25 15:06
老師那個(gè)1.13是哪里來的?
Stella老師
06/25 15:13
增值稅稅率為13%,1.13就是*(1+13%)
Stella老師
06/25 15:14
收到的銀行存款為貨款本身+對應(yīng)的銷項(xiàng)稅額,即貨款+貨款*13%=貨款*1.13
Stella老師
06/25 15:14
希望解答能夠幫助到你,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝
84784991
06/25 15:23
老師第12題也沒有稅啊,還是沒明白
84784991
06/25 15:25
沒看見有1.13的數(shù)啊,
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