問(wèn)題已解決

老師,去年計(jì)提成本入賬,今年收到發(fā)票怎么做賬?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:06/24 16:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
? 暫估成本費(fèi)用 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
06/24 16:53
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