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代理收匯分錄這樣做可以嗎? 收匯 借:銀行存款_中國銀行(美元) 10000 貸:其他應付款_結(jié)匯 10000 結(jié)匯 借:銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 10000 貸:銀行存款_中國銀行(美元) 10000 支付供應商貨款 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款_一般戶-中國銀行人民幣 9000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 9000 貸:庫存商品 9000 借:其他應付款_結(jié)匯 9000 貸:主營業(yè)務成本 9000 手續(xù)費: 借:其他應付款_結(jié)匯 1000 貸:主營業(yè)務收入 100

84785022| 提問時間:06/22 22:45
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
支付供應商貨款 借:受托代銷商品 9000 貸:銀行存款-一般戶 9000 結(jié)轉(zhuǎn) 借:委托代銷商品款 10000 貸:委托代銷商品 9000 主營業(yè)務收入 100 借:其他應付款-結(jié)匯10000 貸:委托代銷商品款 10000
06/23 01:29
84785022
06/23 09:23
軟軟老師,我們代付的每一筆貨款,供應商都開具發(fā)票,請問這樣合規(guī)嗎?我的理解是這樣會導致存貨虛增?
軟軟老師
06/23 09:57
按照增值稅的規(guī)定 銷售代銷產(chǎn)品是視同銷售處理 所以你平價進出就好了
84785022
06/23 10:03
首先我們這邊根本就沒有收到過商品,只是收結(jié)匯后委托支付。其次,如果當是平價出售的話?不是要繳納增值稅嗎?賬務如何處理?
軟軟老師
06/23 10:33
那你就做代收代付就好了 手續(xù)費正常開票
84785022
06/23 10:34
供應商開具的發(fā)票該如何處理?
軟軟老師
06/23 10:35
如果他們給你們開票了 那就讓他們紅沖掉 你們沒有收到商品 只是幫忙結(jié)匯 是不是
84785022
06/23 10:36
哦,好的,謝謝軟軟老師。
軟軟老師
06/23 10:37
不客氣 希望對你有幫助 可以的話麻煩給老師一個好評吶 謝謝???????
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