問題已解決
應收票據(jù)科目錯誤記入應付票據(jù)科目,跨年度了如何調(diào)整錯賬,需要調(diào)整報表嗎
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速問速答您好,現(xiàn)在調(diào)過來就可以了
06/21 20:59
84784986
06/21 21:01
如何做調(diào)整的分錄呢
84784986
06/21 21:02
直接做一筆借:應付票據(jù) 貸:應收票據(jù)嗎
劉艷紅老師
06/21 21:02
是的,是的,就是這樣的
84784986
06/21 21:03
需要做報表正更嗎
劉艷紅老師
06/21 21:03
不用,你現(xiàn)在調(diào)了賬就可以了
84784986
06/21 21:04
做一筆紅沖的分錄,再做一筆正確的分錄可以嗎
劉艷紅老師
06/21 21:09
是的,是的,就是這樣的
84784986
06/21 21:17
1,直接做一筆借:應付票據(jù) 貸:應收票據(jù);2,先做一筆紅沖再做一筆正確的分錄;這兩種都可以是吧
劉艷紅老師
06/21 21:21
是的, 是的,都可以的
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