問(wèn)題已解決

應(yīng)收票據(jù)科目錯(cuò)誤記入應(yīng)付票據(jù)科目,跨年度了如何調(diào)整錯(cuò)賬,需要調(diào)整報(bào)表嗎

84784986| 提問(wèn)時(shí)間:06/21 20:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,現(xiàn)在調(diào)過(guò)來(lái)就可以了
06/21 20:59
84784986
06/21 21:01
如何做調(diào)整的分錄呢
84784986
06/21 21:02
直接做一筆借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
劉艷紅老師
06/21 21:02
是的,是的,就是這樣的
84784986
06/21 21:03
需要做報(bào)表正更嗎
劉艷紅老師
06/21 21:03
不用,你現(xiàn)在調(diào)了賬就可以了
84784986
06/21 21:04
做一筆紅沖的分錄,再做一筆正確的分錄可以嗎
劉艷紅老師
06/21 21:09
是的,是的,就是這樣的
84784986
06/21 21:17
1,直接做一筆借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)收票據(jù);2,先做一筆紅沖再做一筆正確的分錄;這兩種都可以是吧
劉艷紅老師
06/21 21:21
是的, 是的,都可以的
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