問題已解決
老師,公司減少注冊資本總金額減少2千萬,股東之間比例不變,要交稅嗎,要不要先稅務(wù)備案,如果凈資產(chǎn)高過注冊資本是不是要交稅
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速問速答你好,單位有盈利嗎?如果有盈利的話,需要交個稅,沒有盈利的不用
06/21 10:24
84785042
06/21 10:39
不用管凈資產(chǎn)這些嗎?盈利是指資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤嗎。還是利潤表的凈利潤
郭老師
06/21 10:39
對的是的,不用管的,因為有可能你凈資產(chǎn)有正數(shù),但是你利潤是虧損的。
郭老師
06/21 10:39
未分配利潤期末余額。
84785042
06/21 10:41
我們利潤表是虧損,但未分配利潤是有盈利的,因為匯算清繳的時候沖了我的暫估
郭老師
06/21 10:41
你好,那就需要交稅的。
84785042
06/21 10:42
怎樣計算交多少稅呢
郭老師
06/21 10:43
你好,未分配利潤的余額乘以20%。
84785042
06/21 10:45
兩個自然人,一個企業(yè)法人,三個都是按各自分配利潤的20%交嗎,后面?zhèn)€人股東還要交個人所得稅嗎
郭老師
06/21 10:46
那法人的不用交,其他的個人的需要交,按照他們的股權(quán)比例。
84785042
06/21 10:49
兩個自然人要交分紅所得20%,企業(yè)法人交所得稅嗎還是
郭老師
06/21 10:52
你好他不需要交稅的。
84785042
06/21 10:55
公司收到其他公司的分紅所得不用交任何稅嗎
郭老師
06/21 10:58
對的是的對的是的對的是的。
84785042
06/21 11:02
后面收到之前紅沖暫估的發(fā)票時,不做往年報表更正的,是紅沖分配利潤嗎,借未分配利潤,貸什么科目呢
郭老師
06/21 11:02
當(dāng)時暫估怎么做的?如果是借管理費用或者主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的話,現(xiàn)在是借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
84785042
06/21 11:20
借原材料,貸應(yīng)付暫估,匯算清繳時是直接調(diào)增,減少暫估,令未分配利潤有余額,現(xiàn)收到發(fā)票要怎么樣操作
郭老師
06/21 11:29
借應(yīng)付賬款貸原材料
借原材料,貸,利潤分配,未分配利潤
借原材料。貸,應(yīng)付賬款借,利潤分配,未分配利潤貸原材料。
84785042
06/21 15:56
老師,是借原材料 貸應(yīng)付暫估 后面領(lǐng)用材料 借生產(chǎn)成本 貸原材料 ,匯算清繳時把暫估調(diào)增, 收到發(fā)票不是借未分配利潤 貸應(yīng)付賬款嗎
郭老師
06/21 15:56
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了沒有?
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