問題已解決

老師我們是是賣圖書這是印刷合同委托印刷,紙張費裝訂費,印刷費都是我們支付,圖書入庫房了,但是對方還沒給開發(fā)票,我怎么做賬務處理呢?分錄怎么做。等賬期到了對方才開發(fā)票過來給他們付款,這時候又該怎么做分錄呢

84785003| 提問時間:06/20 13:25
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,你們不是支付嗎?咋你們還開票?。?/div>
06/20 13:26
84785003
06/20 13:29
對方給我們開發(fā)票我們支付對方錢
小鎖老師
06/20 13:29
那你們的話,這種都可以作為管理費用的教育經(jīng)費或者辦公費,貸應付賬款,然后這個時候是價稅合計
小鎖老師
06/20 13:30
等到開票了,借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 貸管理費用 借 應付賬款 貸? ?銀行存款
84785003
06/20 13:32
老師這是圖書印刷,為什么要做辦公費呢,印書要用到這些東西,書印制完了我肯定是借:庫存商品-圖書,貸應付賬款
小鎖老師
06/20 13:32
你們是專門賣這個的嗎?如果是的話可以做庫存商品
84785003
06/20 13:42
對啊 就是賣書 又不賣紙
小鎖老師
06/20 13:42
那你們就做庫存商品,分錄不變,管理費用代替庫存商品
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