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老師,我們單位往年掛在其他應(yīng)收代扣代繳的社保和個人所得稅怎么處理呢

84784997| 提問時間:06/20 13:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,這是**人的社保還是員工負(fù)擔(dān)的部分呀
06/20 13:09
84784997
06/20 13:10
沒有明細(xì),就只是掛的代扣代繳和個人所得稅在其他應(yīng)收做的
廖君老師
06/20 13:14
您好,這個前財務(wù)的賬不對的哇,這是要從個人工資里扣下的 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 現(xiàn)在沒有扣,把這些金額全部做以下分錄 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅
84784997
06/20 13:33
那我要先做一筆管理費(fèi)用的,然后直接把那個其他應(yīng)收沖掉嗎,之前其他應(yīng)收的數(shù)據(jù)怎么辦
廖君老師
06/20 13:34
您好,我們沖了就平了
84784997
06/20 13:38
那意思按你說的做一筆管理費(fèi)用,應(yīng)付工資,,然后應(yīng)付工資,其他應(yīng)收,數(shù)據(jù)是之前借方的余額是嘛
廖君老師
06/20 13:46
您好,是的,這樣往來科目的余額就平了
84784997
06/20 15:16
那憑證后面需要什么附件呢
廖君老師
06/20 15:19
您好,把那2科目的明細(xì)賬附在后面,我們是在調(diào)整分錄
84784997
06/20 15:35
你指的具體明細(xì)是?因?yàn)檫@個只有憑證,是24年之前的
廖君老師
06/20 15:43
您好,就是??其他應(yīng)收代扣代繳的社保和個人所得稅? 的明細(xì)賬,顯示有多少余額,正好是我們這個調(diào)整分錄
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