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老師,匯算清繳的退稅怎么做分錄???

84785043| 提問時(shí)間:06/19 15:49
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 也可以通過以前年度損益
06/19 15:51
84785043
06/19 15:55
以前交稅時(shí)記的是應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,現(xiàn)在退稅,不是反沖貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅嗎?
劉艷紅老師
06/19 15:56
可以呀 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
84785043
06/19 16:02
我以前沒有計(jì)提,直接分錄記得交納,現(xiàn)在還用以前年度損益調(diào)整科目嗎
劉艷紅老師
06/19 16:05
那就按我前面寫的那樣就可以
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