問題已解決

老師,上月計提的工資,這個月發(fā)放了,由于多計提了一塊,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,沖回多計提的一塊,可以借:應(yīng)付職工薪酬。貸:本年利潤嗎

84784953| 提問時間:06/19 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù),然后管理費用再充這個本年利潤。
06/19 09:25
84784953
06/19 09:25
好的,謝謝
郭老師
06/19 09:26
不要客氣,工作愉快。
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