問(wèn)題已解決

老師,匯算時(shí)確認(rèn)的無(wú)票收入,增值稅在申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在哪里

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:06/18 17:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你是一般納稅人還是小規(guī)模呢?
06/18 17:55
84785020
06/18 17:56
一般納稅人,填到納稅檢查調(diào)整的銷售額計(jì)算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)余額不對(duì);填到無(wú)票收入進(jìn)項(xiàng)余額倒是對(duì)了,但是會(huì)不會(huì)影響下季度報(bào)表上的系統(tǒng)收入數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)報(bào)表不一樣
家權(quán)老師
06/18 17:58
無(wú)票收入就是填報(bào)到附表1未開(kāi)具發(fā)票列
84785020
06/18 17:59
這是去年的收入哦,是在匯算的時(shí)候做了調(diào)增。這樣做會(huì)不會(huì)影響后期的報(bào)表數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
06/18 18:02
一樣的需要更正去年的增值稅申報(bào),
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