問題已解決

老師,匯算時確認的無票收入,增值稅在申報時應該填在哪里

84785020| 提問時間:2024 06/18 17:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你是一般納稅人還是小規(guī)模呢?
2024 06/18 17:55
84785020
2024 06/18 17:56
一般納稅人,填到納稅檢查調整的銷售額計算出來的進項余額不對;填到無票收入進項余額倒是對了,但是會不會影響下季度報表上的系統(tǒng)收入數據和會計報表不一樣
家權老師
2024 06/18 17:58
無票收入就是填報到附表1未開具發(fā)票列
84785020
2024 06/18 17:59
這是去年的收入哦,是在匯算的時候做了調增。這樣做會不會影響后期的報表數據
家權老師
2024 06/18 18:02
一樣的需要更正去年的增值稅申報,
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