問題已解決

老師,請(qǐng)問公司在2023年12月份賬上有些費(fèi)用是暫估的,在2024年5月開回來一些費(fèi)用發(fā)票,是在企業(yè)所得稅匯算清繳之前開進(jìn)來的,開票日期是2024年也是可以稅前扣除對(duì)嗎?

84785000| 提問時(shí)間:06/17 17:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以的,沒問題的哈
06/17 17:25
84785000
06/17 17:31
那我需要2024年取得的這些發(fā)票裝的2023年12月份內(nèi)嗎?還是我在2024年取得費(fèi)用發(fā)票時(shí)先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證呢?
家權(quán)老師
06/17 17:33
如果暫估的金額跟發(fā)票金額一致,不需要抵扣進(jìn)項(xiàng),就把2024年取得的這些發(fā)票裝的2023年12月份。否則,取得費(fèi)用發(fā)票時(shí)先沖紅上年12月份的憑證,再重新生成一筆憑證
84785000
06/17 17:46
好的,謝謝老師!
家權(quán)老師
06/17 17:50
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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