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老師。我們?nèi)辟M(fèi)用發(fā)票。后來老板給開回來一部分餐飲票。那么開回來的這些,做到哪里?

84785011| 提問時(shí)間:06/17 16:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)可以計(jì)入福利費(fèi),差旅費(fèi)等。
06/17 16:34
宋生老師
06/17 16:39
你好,你可以紅字沖減之前的,然后按照發(fā)票重新做。
宋生老師
06/17 16:47
你好,你可以紅字沖減之前的,然后按照發(fā)票重新做。 這個(gè)是沒有錯(cuò)的,然后你如果有不開發(fā)票的部分,你就也正常做進(jìn)去就可以了。
宋生老師
06/17 16:54
你好,是的,就是這樣子。
宋生老師
06/17 16:55
你好這個(gè)是不需要原始憑證的。
宋生老師
06/17 17:09
。你好,這個(gè)正常是不可以的
宋生老師
06/17 17:12
你好,這個(gè)除非稅務(wù)局同意,不然的話是扣不了的。 其實(shí)500元的這一個(gè)從來沒有過明確的規(guī)定可以扣。
宋生老師
06/17 17:17
你好,不用客氣的,是我該謝謝你。感謝你的認(rèn)可
84785011
06/17 16:37
前面已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用了,只是拿收據(jù)記得。后邊回來的,這金額也對(duì)不上去。這些票也訂到賬本里?還是怎么處理。
84785011
06/17 16:42
那不是外賬的做法嗎?我想一本賬。不分內(nèi)外。拿回來票重新入賬。豈不是銀行存款,或者現(xiàn)金不一樣了。
84785011
06/17 16:53
如前面記了1000的管理費(fèi)。老板拿回個(gè)530的票。我先沖紅字一個(gè)530的分錄。在重新做一個(gè)530的發(fā)票分錄票是嗎?
84785011
06/17 16:54
沖紅字隨便沖嗎?不需要原始憑證?
84785011
06/17 17:08
老師。還有個(gè)問題,500元以下零星支出。到底能不能所得稅稅前扣除。比如小賣部買的煙,酒,奶茶。什么的。
84785011
06/17 17:11
啥情況可以扣?為什么有這么個(gè)500元下的文件呢?
84785011
06/17 17:15
奧。謝謝老師。 真懂。每次都回答我心坎上。哈哈。給你好評(píng)。
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