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附加稅現(xiàn)在有六費兩稅減免,那計提附加稅和印花稅是按照減免前還是減免后計提?

84785002| 提問時間:06/15 18:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
交多少計提多少就可以了
06/15 18:26
84785002
06/15 18:33
那我按照減免前計提有問題不?
郭老師
06/15 18:33
那你后期得紅沖或者做營業(yè)外收入
84785002
06/15 18:34
還有未進行抵扣認(rèn)證的進項稅,我應(yīng)該放在哪個科目才不會顯示負數(shù)的,
84785002
06/15 18:35
差額我是做了營業(yè)外收入的
郭老師
06/15 18:36
應(yīng)交稅費待認(rèn)證 重分類到其他流動資產(chǎn)
84785002
06/15 18:36
差額做營業(yè)外收入,如果查賬,差這附加稅計提了多少,繳納了多少稅,這樣看起來會不會感覺交了很多稅那樣
郭老師
06/15 18:37
不會 貸應(yīng)交稅費負數(shù) 貸營業(yè)外收入 做這個
84785002
06/15 18:37
重分類到其他流動資產(chǎn),這是怎樣的分錄,能給我列一下嗎?
郭老師
06/15 18:38
不做啊 報表重分類 軟件就有這功能 你們不知道的找軟件售后 靜斗云在報表頁面就有重分類選擇就可以
84785002
06/15 18:41
這樣就不會在應(yīng)收稅費那里顯示未負數(shù)了對嗎
郭老師
06/15 18:42
是的對的是的對的
84785002
06/15 18:45
怪不得每次出報表應(yīng)交稅費就是負數(shù),原來這樣的
郭老師
06/15 18:48
是的 重分類之后就好了
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