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附加稅是按照減免前的增值稅費(fèi)繳納,還是按減免后的增值稅費(fèi)繳納?

84785026| 提問時(shí)間:2022 04/09 13:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
是按減免后的增值稅費(fèi)繳納
2022 04/09 13:50
84785026
2022 04/09 19:43
老師,企業(yè)所得稅的表頭,資產(chǎn)總額和注冊資金有關(guān)系嗎?
東老師
2022 04/09 19:44
有關(guān)系,這個按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫的
84785026
2022 04/09 19:49
謝謝老師!開3%專票減免2%,需要填寫附列表嗎?已經(jīng)填寫了明細(xì)表
東老師
2022 04/09 19:51
專票不能減免,開了交多少
84785026
2022 04/09 19:56
我們這邊可以開1%或者3%? ,開了3%和1%,但是要減2%按1%繳納
東老師
2022 04/09 19:57
這個肯定不能這么申報(bào)啊,你開3%就是三百分之一就是1%。
84785026
2022 04/09 19:57
開了1%專票可以減2%
東老師
2022 04/09 19:58
你開了3%的票,肯定不能減按1%啊,人家抵扣就是按3%抵扣。
84785026
2022 04/09 19:58
我開的3%按照3%征收率交稅,開了1%就按3%-2%征收
84785026
2022 04/09 19:59
我開了一張1%的專票
東老師
2022 04/09 20:00
你現(xiàn)在開專票不能開1%的,就得是3%的。
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