問題已解決

2022年4月以后免增值稅的無票,確認的收入,現(xiàn)在開票要繳稅,沖回以前確認的收入,我該怎么做分錄應繳增值稅的問題?不明白的別接

84785043| 提問時間:06/15 10:38
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,沖回 借:應收賬款(負)貸:主營業(yè)務收入(負) 開票 借:應收賬款(正)貸:主營業(yè)務收入(正) 應交稅費-應交增值稅(正)
06/15 10:40
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