問題已解決

你好老師,我感覺這個分錄哪里不對,借方和貸方余額是不是有問題

84784947| 提問時間:06/14 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有問題的。正確的稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后應交稅費。你下一個月繳納了。
06/14 10:28
84784947
06/14 10:31
謝謝老師,我小白,不太懂,我以為,貸方余額轉(zhuǎn)到借方,貸方余額哪里應該顯示為零,就這里不清楚
郭老師
06/14 10:32
你這個計提,你相當于現(xiàn)在是應交未交,所以應交稅費有余額。
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