問題已解決

老師,協(xié)會非盈利組織,23年12月計提了23年的企業(yè)所得稅,于24.1月實際繳納,24年3月協(xié)會的免稅資質(zhì)獲批,4月做匯算清繳的時候申請退稅(退24.1月繳納的23年企業(yè)所得稅),5月收到退稅款。請問收到退稅款后的分錄要怎么做?謝謝!

84785027| 提問時間:06/13 11:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 之前計提的時候咋做的 跨年沖減嗎
06/13 11:20
84785027
06/13 14:55
計提的時候: 借:其他費用—企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 支付的時候: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
84785027
06/13 14:57
23.12月計提,12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,這筆計提的已結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)了。 24.1月只是實際支付了計提的費用。
樸老師
06/13 14:58
同學(xué)你好金額是多少呢 退回的金額
84785027
06/13 15:20
退回所得稅19514.88元
樸老師
06/13 15:24
借銀行 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸非限定性凈資產(chǎn)
84785027
06/13 15:25
好的,謝謝
樸老師
06/13 15:25
滿意請給五星好評,謝謝
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