問題已解決

老師,增值稅有個(gè)未開具發(fā)票收入,我填錯(cuò)了。應(yīng)該填不含稅的,結(jié)果填的含稅收入,導(dǎo)致增值稅多交了

84785008| 提問時(shí)間:2024 06/12 15:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以做更正申報(bào)增值稅
2024 06/12 15:39
84785008
2024 06/12 15:39
多交會(huì)退稅嗎
文文老師
2024 06/12 15:41
可以申請(qǐng)退稅或留抵下期
84785008
2024 06/12 15:42
交費(fèi)了怎么更正申報(bào)
文文老師
2024 06/12 15:47
電子稅務(wù)局找到申報(bào)表,看旁邊是否有更正選項(xiàng)
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