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5月收到一張專票,規(guī)格型號一欄信息不完整,這個進項已經銷售了,怎么辦,讓對方開個說明可以嗎?

84784985| 提問時間:06/12 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要退回對方,讓對方開具有?規(guī)格型號? 內容的發(fā)票過來?
06/12 10:57
84784985
06/12 11:03
這張發(fā)票退回去,增值稅怎么辦?我可以另外找一個稅額差不多的發(fā)票,認證進項,留庫存嗎?
鄒老師
06/12 11:04
你好,可以的 增值稅正常申報就是了?
84784985
06/12 11:07
這張廢票,已經銷售,進項票未到,用另外一張進項先頂本期增值稅(未銷售,留庫存),本月成本和下月成本怎么算?老師能列一下嗎
鄒老師
06/12 11:09
你好 哪個月的成本,都是=銷售數(shù)量*單位產品成本?
84784985
06/12 11:13
我只會做一進一出,正好的這樣亂了賬務咋處理?
84784985
06/12 11:35
進項認證和銷售不一致,沒問題是吧
鄒老師
06/12 11:38
你好,思路清晰,就不會亂的 購進做正常購進的分錄,退回做購進的相反分錄,然后根據(jù)正確發(fā)票再做購進分錄 進項認證和銷售不一致,從增值稅抵扣的角度來說,是沒有問題的
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