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我公司其他應(yīng)收款掛賬有老板名下的其他公司,這種如果跨年會有什么風(fēng)險
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06/11 15:58
84784963
06/11 15:59
這種不算借給其他公司的?跨年不用視同銷售申報增值稅?
劉艷紅老師
06/11 16:00
不是借款,是哪方面的了
84784963
06/11 16:04
什么情況下,跟其他公司的往來“其他應(yīng)收款”跨年掛賬不牽扯交稅
劉艷紅老師
06/11 16:11
有借款協(xié)議就不用交稅
84784963
06/11 16:15
其他應(yīng)收款-A,其他應(yīng)付款-A,這2個可不可以互相抵消,需要寫什么協(xié)議留存嗎?
劉艷紅老師
06/11 16:17
可以的,同一個公司的可以相互抵掉的
84784963
06/11 16:21
老師我上網(wǎng)搜的怎么這樣說呢?
劉艷紅老師
06/11 16:24
說是這樣說,一般還是直接掛往來的
84784963
06/11 16:27
嗯是,現(xiàn)在情況是稅務(wù)要查賬,我們想要找辦法怎么能跟稅務(wù)合理解釋過去,最好不要補交稅款。所以想知道什么情況下其他應(yīng)收款-A這樣跨年也可以
劉艷紅老師
06/11 16:28
做個借款合同,寫上利息,這樣就沒有問題了
84784963
06/11 16:29
那做上借款合同,這利息部分我們應(yīng)該在稅務(wù)怎么處理?但是對方利息也沒支付過,稅務(wù)上不用處理?
劉艷紅老師
06/11 16:31
先做上合同,到時他們查,你就說暫時還沒開票
84784963
06/11 16:33
如果對方確實支付利息了,這種如果交增值稅是按照6%來嗎?
劉艷紅老師
06/11 16:34
是的,是的,就是這樣的
84784963
06/11 16:43
老師我總結(jié)一下是不是這個意思:1、其他應(yīng)收款-A公司,如果和其他應(yīng)付款-A同時存在,可以先抵消一部分,其他應(yīng)收款還有余額,可以做一份借款合同,如果稅務(wù)找,那每年支付的利息部分需要按照6%補交增值稅;2、如果是個人股東借款,當(dāng)年內(nèi)肯定要還回,要不牽扯20%的股息紅利;3、員工借款當(dāng)年未還回且用于購置房產(chǎn),需要按照工資薪金申報個稅;
劉艷紅老師
06/11 16:51
員工借款當(dāng)年也借款了,是吧,你想用申報工資來沖賬?
84784963
06/11 16:52
也不是想用申報工資沖賬,不知道怎么去處理,有的員工個人掛賬好幾年了
劉艷紅老師
06/11 17:02
你們工資也是正常發(fā)的,是吧
84784963
06/11 17:03
嗯是我們都是正常發(fā)放工資
劉艷紅老師
06/11 17:06
這種要他們盡快還回來吧
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