問(wèn)題已解決

我們是建筑公司,給別的公司開(kāi)出去勞務(wù)費(fèi),我們的成本都是工人工資,這樣該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么寫(xiě)分錄?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:06/09 15:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,1、收到勞務(wù)費(fèi),開(kāi)具發(fā)票 借:銀行或應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 2、計(jì)提勞務(wù)派遣人員工資及企業(yè)承擔(dān)的社保、住房公積金 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保(企業(yè)交納部分) 其他應(yīng)付款—住房公積金(企業(yè)交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款—社保等(個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅(可以扣減5000和個(gè)人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應(yīng)付款—社保 其他應(yīng)付款—住房公積金 貸:銀行存款
06/09 15:11
84784974
06/09 15:14
是我們給對(duì)方開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),不是我們收到
廖君老師
06/09 15:16
您好,沒(méi)錯(cuò)呀,我們開(kāi)票,不是要收錢回來(lái)么
84784974
06/09 15:18
我們是建筑公司,不是勞務(wù)派遣公司
廖君老師
06/09 15:20
您好,”給別的公司開(kāi)出去勞務(wù)費(fèi)“咱開(kāi)的勞務(wù)費(fèi),就是要確認(rèn)收入呀
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