問題已解決
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),1月份開了一張發(fā)票出去,5月份紅沖了,重新開了一張跟紅沖金額一樣的發(fā)票,但是之前已抵扣的進項稅額發(fā)票跟現(xiàn)在的進項稅發(fā)票金額是不一樣的,我把已抵扣發(fā)票的成本紅沖了,我現(xiàn)在想把之前抵扣的發(fā)票開給其他公司(下面有圖),但是有8120的留抵稅,我平時是按照2個點去交增值稅的,這樣的話,我要開多少的發(fā)票出去才能把這個留抵稅抵扣完呢?
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速問速答您好,開發(fā)票出去才能把這個留抵稅抵扣完(X-11583.67-8120)/X=2%
開未稅金額 (11583.67+8120)/0.98/0.13=154659.89
06/08 22:19
84785011
06/08 22:24
老師,154659.89是未含稅金額嗎?如果是,含稅金額又怎么樣算???
廖君老師
06/08 22:25
您好,,154659.89是未含稅金額,含稅金額154659.89*1.13等于174765.68
84785011
06/08 22:29
就是開這個17萬多的票出去,到時候還需要再交點稅是嗎?
廖君老師
06/08 22:31
您好,是的哦,按您給的2%部分來交
84785011
06/08 22:36
老師,那也不對呀,按照17.5萬來開票出去,銷項稅為:175000/1.13x0.13=20132.74,留抵稅是8210,20132.74-8210=11922.74啊,這樣不是2個點吧
廖君老師
06/08 22:38
您好,您上圖不是還有11583.67進項稅嗎
84785011
06/08 22:42
老師,就算我加上上面1萬多的稅額,也不是2%啊,是0.2%了
廖君老師
06/08 22:50
您好,找到原因了,最上面收入和銷項稅混了
(X*13%-11583.67-8120)/X=2%
未稅金額? X=179124.27
含稅202410.43
驗算(202410.43/1.13*13%-11583.67-8120)/(202410.43/1.13)等于2%
84785011
06/08 22:54
老師,那我這20多萬的票開出去,是不需要再找其他進項票開來了吧,就直接我剛剛發(fā)你的那張圖片上的進項來開就可以了嗎?
廖君老師
06/08 22:56
您好,是的,上面我也驗算過了,就是增值稅負2%
84785011
06/08 22:59
好的,老師這樣的話,那我的成本是不是就會低了呀?
廖君老師
06/08 23:03
您好,不會呀,增值稅稅負2%是您根據(jù)公司毛利率來計算出來的,
84785011
06/08 23:06
那我差不多18萬收入,進項才8萬多呀,再其他的一些費用4萬左右,
84785011
06/08 23:08
老師,有留底稅是不是也要按照2個點的稅負率來交稅的啊
廖君老師
06/08 23:12
您好,1,這3個數(shù)是算利潤,上面我們算的增值稅稅負
2.就是我沒有太明白,為啥有進項一定要把發(fā)票開了,不勾選不就好了么
84785011
06/08 23:17
1、如果不開的話,那我紅沖了,我的庫存商品是有余額的,而且我本來也是就是有票要開出去啊,對方公司要票啊,2、老師,我不明白的地方,如果我把這個進項開給其他公司,那我還需要去勾選這張票嗎?因為之前已經(jīng)抵扣的時候勾選過了
84785011
06/08 23:19
而且也有一點想不明白啊,為啥銷項發(fā)票紅沖了,已經(jīng)抵扣的進項票還可以用啊,不是已經(jīng)勾選抵扣了嗎?
廖君老師
06/08 23:23
您好,
2.這個發(fā)票已抵扣過,當然不能再抵了
3.不能用,我回看了問題,“其他公司(下面有圖)“我沒注意前面說抵過的,我重新算
(X*13%-8120)/X=2%
未稅金額? X=73909.09
含稅83517.27
驗算(83517.27/1.13*13%-8120)/(83517.27/1.13)等于2%
84785011
06/08 23:28
1,那不能用的話,我紅沖成本的時候,庫存商品是不是會有余額???如果有余額的話,我這個票要怎么樣處理呢?
廖君老師
06/08 23:30
您好,不是供應商又來了一張發(fā)票了么,這個發(fā)票要做2個分錄
借:庫存商品? (負)貸:應付(負)
借:主營業(yè)務成本(負)? 貸:庫存商品? (負)
沒有余額
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