問題已解決
老師 根據(jù)這個(gè)表中的數(shù)據(jù)要怎么補(bǔ)提增值稅呢
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速問速答34行的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?
2024 06/07 16:09
84785005
2024 06/07 16:11
稅額是1835.54 5月份的
郭老師
2024 06/07 16:14
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1835.54
就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì),
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2506.3,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)573,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
然后上期留底在哪個(gè)科目掛著。
84785005
2024 06/07 16:16
上期留底沒掛科目
84785005
2024 06/07 16:17
那要怎么入賬呢 老師
郭老師
2024 06/07 16:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。97.76。
郭老師
2024 06/07 16:17
可以只做第一個(gè),我給你寫的那個(gè)1835.54的呢。
84785005
2024 06/07 16:18
這邊也沒有未交增值稅科目 我都懷疑了
郭老師
2024 06/07 16:19
沒有未交增值稅肯定不對(duì),一般納稅人就得用未交增值稅。
84785005
2024 06/07 16:29
老師上期留底稅費(fèi)一般計(jì)入哪個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-上期留底嗎
郭老師
2024 06/07 16:29
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
2024 06/07 16:29
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的科目的。
84785005
2024 06/07 16:30
之前有留底都?jí)虻挚?前邊會(huì)計(jì)也沒有設(shè)這個(gè)科目,現(xiàn)在是賬目也不體現(xiàn)留底稅額,只體現(xiàn)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 所有的進(jìn)項(xiàng)最終她都給轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目了
84785005
2024 06/07 16:31
現(xiàn)在是要補(bǔ)計(jì)提5月的增值稅 附加稅 看到這些 我都不會(huì)了
郭老師
2024 06/07 16:33
那你完整的給他寫一下,他之前怎么做的?
84785005
2024 06/07 16:49
老師 如果按照第二個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2506.3,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)573,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。97.76
貸:應(yīng)未交增值稅1835.54
84785005
2024 06/07 16:49
是這樣寫的嗎 老師
郭老師
2024 06/07 16:51
可以的,可以這么做的。
84785005
2024 06/07 16:52
謝謝老師耐心的解答 感謝
郭老師
2024 06/07 16:53
不用客氣,工作愉快
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