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老師 根據(jù)這個表中的數(shù)據(jù)要怎么補提增值稅呢

84785005| 提問時間:06/07 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
34行的應(yīng)補稅款是多少?
06/07 16:09
84785005
06/07 16:11
稅額是1835.54 5月份的
郭老師
06/07 16:14
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅1835.54 就是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)明細, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2506.3, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項573, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 然后上期留底在哪個科目掛著。
84785005
06/07 16:16
上期留底沒掛科目
84785005
06/07 16:17
那要怎么入賬呢 老師
郭老師
06/07 16:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。97.76。
郭老師
06/07 16:17
可以只做第一個,我給你寫的那個1835.54的呢。
84785005
06/07 16:18
這邊也沒有未交增值稅科目 我都懷疑了
郭老師
06/07 16:19
沒有未交增值稅肯定不對,一般納稅人就得用未交增值稅。
84785005
06/07 16:29
老師上期留底稅費一般計入哪個科目 應(yīng)交稅費-上期留底嗎
郭老師
06/07 16:29
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
郭老師
06/07 16:29
這個是結(jié)轉(zhuǎn)的科目的。
84785005
06/07 16:30
之前有留底都夠抵扣 前邊會計也沒有設(shè)這個科目,現(xiàn)在是賬目也不體現(xiàn)留底稅額,只體現(xiàn)那個進項轉(zhuǎn)出 所有的進項最終她都給轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出科目了
84785005
06/07 16:31
現(xiàn)在是要補計提5月的增值稅 附加稅 看到這些 我都不會了
郭老師
06/07 16:33
那你完整的給他寫一下,他之前怎么做的?
84785005
06/07 16:49
老師 如果按照第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出2506.3, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項573, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。97.76 貸:應(yīng)未交增值稅1835.54
84785005
06/07 16:49
是這樣寫的嗎 老師
郭老師
06/07 16:51
可以的,可以這么做的。
84785005
06/07 16:52
謝謝老師耐心的解答 感謝
郭老師
06/07 16:53
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