問題已解決

請(qǐng)問老師,1月份開的專票,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,銷售方可以作廢嗎?

84785040| 提問時(shí)間:06/07 10:20
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以沖紅的呢
06/07 10:21
84785040
06/07 10:24
可以直接紅沖嗎,對(duì)方說已經(jīng)認(rèn)證,不能紅沖了
微微老師
06/07 10:27
您好,需要開紅字信息表,再開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785040
06/07 10:29
好的 那之前銷售方交過的增值稅,稅務(wù)局是會(huì)直接退回,還是怎么樣,因?yàn)槲遗陆欢蓝?,重新開一張又要交稅
微微老師
06/07 10:33
您好,不會(huì)重復(fù)征稅。開負(fù)數(shù)發(fā)票,就會(huì)沖銷了之前繳納的增值稅的。
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