問(wèn)題已解決

你好,我們有張專(zhuān)票,我們是銷(xiāo)售方,已抵扣,對(duì)方已作廢,我們應(yīng)該記什么科目?就是集團(tuán)給我們公司開(kāi)的發(fā)票,是專(zhuān)票,作廢了,但是我們當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方作廢了,記在哪?咱們是收到票的那方

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/23 11:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? ? 你開(kāi)紅字信息表 ;然后對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖? ?
2023 02/23 11:11
84784952
2023 02/23 11:16
你好怎么做憑證
meizi老師
2023 02/23 11:19
你好;? 你之前 分錄怎么做的 ; 你是購(gòu)買(mǎi)方? ; 你收到發(fā)票怎么做的??
84784952
2023 02/23 11:34
借應(yīng)繳稅額進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
meizi老師
2023 02/23 11:37
你好;? ? 你沒(méi)有做成本費(fèi)用嗎 ?只是做進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎? ?
84784952
2023 02/23 11:39
管理費(fèi)用
meizi老師
2023 02/23 11:41
借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ;然后收到紅字發(fā)票做 ;? ?借銀行存款貸管理費(fèi)用? ?
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