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外聘的研發(fā)人員的勞務費 , 計提的的時候是貸應付賬款?對嗎? 應付賬款后面 二級科目 應該寫什么? 寫人名嗎? 還是寫勞務費? 怎么寫二級科目比較好? 做應付賬款還是做應付職工薪酬?

84784964| 提問時間:06/06 21:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 外聘的研發(fā)人員的勞務費 , 計提的的時候是貸應付賬 對的 應付賬款后面 二級科目 應該寫人名 做應付賬款
06/06 21:45
84784964
06/07 14:05
支付的時候借應付賬款 貸銀行存款 對嗎? 然后呢月末結轉的時候怎么結轉? 研究階段費用化支出不是每個月末都要轉平嗎? 月末這個結轉的憑證怎么做?
bamboo老師
06/07 14:13
請問是費用化支出還是資本化支出
84784964
06/07 14:14
費用化支出
bamboo老師
06/07 14:14
請問收到勞務費發(fā)票了嗎
84784964
06/07 14:15
發(fā)票收到了
bamboo老師
06/07 14:16
借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:應付賬款 月末的時候結轉 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出
84784964
06/07 15:28
是什么時候支付 什么時候結轉是不是? 要是6月計提了,6月就不能結轉了是不是? 因為6月結轉時候不平 7月才支付
bamboo老師
06/07 15:48
不是的 是什么時候確認收入 什么時候把勞務成本結轉到主營業(yè)務成本
84784964
06/07 18:21
確認收入的意思是什么? 意思是研發(fā)出來產(chǎn)品外賣售賣了? 怎么把勞務成本結轉到主營業(yè)務成本?做什么憑證?
bamboo老師
06/07 18:22
對不起 把問題回復錯地方了 實在不好意思 抱歉
bamboo老師
06/07 18:23
是發(fā)生勞務費的時候計提 如果是費用化的支出 然后月末就結轉
bamboo老師
06/07 18:24
應付賬款科目月末不平?jīng)]事的哈 不影響損益
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