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84784976| 提問時間:06/06 17:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,稍等看下題先
06/06 17:19
王曉曉老師
06/06 17:22
借:固定資產(chǎn)101應交稅費-應交增值稅-進13.06貸:銀行存款114.06 借:銷售費用101*(1-4%)/10/12=0.808貸:累計折舊
王曉曉老師
06/06 17:22
借:管理費用5應交稅費-應交增值稅-進0.65貸:銀行存款
王曉曉老師
06/06 17:25
借:待處理財產(chǎn)損益6000 累計折舊4000 貸:固定資產(chǎn)10000 借:營業(yè)外支出3000 其他應收款3000貸:待處理財產(chǎn)損益6000
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