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5月份支付一筆轉(zhuǎn)讓費30,對方尚未開票,領(lǐng)導要求該筆費用一次性計入當期損益?如何做賬呢老師?

84785046| 提問時間:2024 06/06 14:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你可以借無形資產(chǎn)-暫估 貸銀行存款
2024 06/06 14:24
84785046
2024 06/06 14:29
領(lǐng)導叫計入當期損益里面去
84785046
2024 06/06 14:31
這次錢對方可能會開票,但也有可能開的是服務(wù)費發(fā)票,也開一點固定資產(chǎn)的發(fā)票
宋生老師
2024 06/06 14:41
你如果計入損益,就只能入費用了。比如管理費用
84785046
2024 06/06 14:47
后面如果收到發(fā)票,怎么入賬呢?
宋生老師
2024 06/06 14:49
你好!紅字沖減,然后按發(fā)票重新入賬
84785046
2024 06/06 14:51
我是不是可以這樣理解老師,5月我先暫時按30萬做費用,計入當期損益中,下個月收到發(fā)票后先紅沖,在根據(jù)發(fā)票做正確的賬務(wù)處理
宋生老師
2024 06/06 14:53
你好!是的,就是這樣了
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