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老師請(qǐng)問(wèn)年終清繳補(bǔ)繳的上年所得稅怎么做分錄,小規(guī)模企業(yè)

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:06/06 11:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/06 11:46
84785010
06/07 10:37
小規(guī)模沒(méi)有用到以前年度調(diào)整呢?
84785010
06/07 10:37
其他還可以用什么?
84785010
06/07 10:37
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
06/07 10:42
你好,你可以直接進(jìn)入借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后再支付就可以了。
84785010
06/07 10:48
這樣的話就進(jìn)去總的未分配利潤(rùn)里了,但看不出是哪年的稅費(fèi)了是吧?
宋生老師
06/07 10:51
你好!是的。最終都是計(jì)入未分配利潤(rùn)
84785010
06/07 11:11
好的 謝謝
宋生老師
06/07 11:14
你好,不用客氣的嘞。
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