問(wèn)題已解決

你好 計(jì)提增值稅怎么做分錄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:06/05 17:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
06/05 17:49
84784957
06/05 17:54
繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄老師
84784957
06/05 17:55
在嗎,老師 請(qǐng)回復(fù)下 謝謝
84784957
06/05 17:57
在嗎老師
宋生老師
06/05 18:17
當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
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