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原來貼息費(fèi)用由本廠承擔(dān),借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀,現(xiàn)在由對(duì)方承擔(dān),怎么寫分錄?

84785038| 提問時(shí)間:2024 06/05 15:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
2024 06/05 15:42
84785038
2024 06/05 15:42
原來我們沒有其他應(yīng)收款科目的
宋生老師
2024 06/05 15:46
你好,那你可以計(jì)入應(yīng)收賬款
84785038
2024 06/05 15:48
原來付200萬承兌,現(xiàn)在等于貨款付1959121.11元,不能計(jì)入應(yīng)收賬款里
宋生老師
2024 06/05 15:49
你好,老師說其他應(yīng)收,你說沒有 計(jì)入應(yīng)收賬款又說不行。 老師也沒辦法了
84785038
2024 06/05 15:51
計(jì)入營業(yè)外收入行不行
宋生老師
2024 06/05 15:54
你好,現(xiàn)在是對(duì)方承擔(dān), 你們能夠收到多余的錢嗎?你們?nèi)绻詹坏蕉嘤嗟腻X就不用計(jì)入營業(yè)外收入。
84785038
2024 06/05 15:54
收的到的
宋生老師
2024 06/05 15:56
你好,是這樣子的,比如你收到了100,只用給回去99,那么剩下的一塊你就當(dāng)做營業(yè)外收入。
84785038
2024 06/05 15:57
好的謝謝
宋生老師
2024 06/05 15:59
你好,不用客氣的了。
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