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請問一下:企業(yè)購進(jìn)平板電腦送客戶,購進(jìn):借:庫存商品 借 進(jìn)項稅 貸 銀行存款,給客戶:借 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸 庫存商品 貸 銷項稅,請問老師這個分錄完整嗎?最好取得專票對吧?

84785035| 提問時間:06/05 11:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
視同銷售的處理 1、企業(yè)購進(jìn)商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進(jìn)商品贈送給客戶,分錄如下: 借:銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:其他業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。
06/05 11:51
84785035
06/05 11:52
視通銷售,賬面不用做視同銷售的賬務(wù)處理吧?
家權(quán)老師
06/05 11:55
必須要做銷售的處理的,你看看會計準(zhǔn)則就知道了
84785035
06/05 12:01
不用確認(rèn)收入和成本吧?直接貸庫存商品就可以吧?
家權(quán)老師
06/05 12:04
不可以的,增值稅和所得稅申報都要體現(xiàn)收入
84785035
06/05 12:05
增值稅已經(jīng)計提并繳納,視通銷售收入和成本,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,填寫A105010就可以了吧
家權(quán)老師
06/05 12:11
個人建議還是做收入,不然你平時預(yù)交所得稅的利潤表的銷售收入跟增值稅收入比對通不過的
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