問題已解決
老師,開完收據(jù),客戶拿收據(jù)換發(fā)票,收據(jù)作廢,用發(fā)票做賬。
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速問速答你好;你具體是要問什么;你具體是什么業(yè)務(wù);才好判斷??
06/05 09:21
84784994
06/05 09:25
物業(yè)管理費(fèi)
meizi老師
06/05 09:25
你好; 開了收據(jù) 后面換發(fā)票 ; 你開收據(jù)的時候 是 收取幾月的物管費(fèi); 發(fā)票是否跨月開的; 這樣好判斷怎么做賬??
84784994
06/05 09:34
不跨月,當(dāng)月
meizi老師
06/05 09:34
你好;? 當(dāng)月的話; 直接根據(jù)發(fā)票來做收入計提增值稅即可 。??
84784994
06/05 09:45
收據(jù)不做賬,用作廢?
meizi老師
06/05 09:46
你好; 收據(jù)收回來再開發(fā)票; 你可以到時和發(fā)票一起放在后面就行了。? 不單獨(dú)作廢的;本身也是有收款物管費(fèi)的;只是換發(fā)票而已?
84784994
06/05 10:01
謝謝老師
meizi老師
06/05 10:01
不客氣的; 希望能幫到你
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