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應(yīng)交稅費手工帳4月已經(jīng)交了3月未交增值稅,賬本上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅需要記上已交的嗎?賬本這樣記對嗎?

84785038| 提問時間:06/04 15:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 賬本上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅需要記上已交的 這樣登記正確的哈
06/04 15:22
84785038
06/04 15:27
需要另外寫記賬憑證嗎?還是直接摘要那里寫繳納增值稅,登在借方進(jìn)項稅額欄內(nèi)嗎
bamboo老師
06/04 15:31
上交增值稅的時候 您還沒有寫分錄嗎
84785038
06/04 15:32
就寫了這一張
bamboo老師
06/04 15:35
上交這樣寫分錄正確的哈
84785038
06/04 15:36
就是應(yīng)交增值稅那里已經(jīng)交了的怎么記啊
84785038
06/04 15:37
19366.96元記借方哪個欄目里?
bamboo老師
06/04 15:37
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 交款就是這樣寫分錄啊
84785038
06/04 15:39
日期寫繳納的那天嗎
bamboo老師
06/04 15:39
日期寫繳納的那天 是的
84785038
06/04 15:43
記在已交稅金欄內(nèi)嗎
bamboo老師
06/04 15:54
記在應(yīng)交稅費-未交增值稅欄次啊 您已經(jīng)登記了啊
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