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老師,企業(yè)所得稅匯算需要繳納企業(yè)所得稅,2023年度計(jì)提企業(yè)所得稅少,現(xiàn)在是要補(bǔ)提嗎?分錄應(yīng)該怎么做

84785046| 提問時(shí)間:06/04 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!是的。 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
06/04 13:43
84785046
06/04 13:45
老師,沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦了
宋生老師
06/04 13:48
你好!你借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后繳納
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