問題已解決
去年多計提未交增值稅該如何處理? 23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時多計提了未交增值稅,但23年6月交稅金額是正確的,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?現(xiàn)在“應交稅費-應交增值稅”貸方仍有余額,該怎么沖銷?謝謝
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速問速答你好,同學
這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
06/04 11:28
84784964
06/04 11:37
請問具體的調(diào)整分錄怎么做?
冉老師
06/04 11:41
借應交稅費應交增值稅
貸營業(yè)外收入
84784964
06/04 15:59
可以將多結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅 用紅字分錄去沖銷嗎?
冉老師
06/04 16:01
可以的,這個也是可以的
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