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未交增值稅賬本怎么登
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速問速答您好,您說的是手工賬么,月末有這個分錄
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn),用一個統(tǒng)一科目 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計(jì)數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。
06/04 10:45
84785038
06/04 10:51
賬本就登在轉(zhuǎn)出未交增值稅欄內(nèi)嗎?借方和貸方不填對嗎?那分錄的貸方未交增值稅登那個欄內(nèi)
廖君老師
06/04 10:54
您好,1.賬本就登在轉(zhuǎn)出未交增值稅欄,是的,
2.要填借方和貸方的,貸方未交增值稅就是登記?在貸方,登記完全根據(jù)分錄來的
84785038
06/04 10:56
登貸方哪個欄目里?
廖君老師
06/04 11:05
您好,不在這個賬里登記的哦,?
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?和??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 是同級次科目,另外要一個賬頁,這里是??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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