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老師,比如實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)20萬,支付給勞務(wù)外包公司25萬,其中發(fā)票開具21萬未稅金額,稅額4萬,科目和金額怎么做賬

84784982| 提問時間:06/03 15:26
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甜椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好!支付給勞務(wù)外包公司25萬,其中發(fā)票開具21萬未稅金額,稅額4萬如果對方開的是專票,并且您企業(yè)也是可以抵扣會計分錄參考如下 借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者制造費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)21 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 4 貸:應(yīng)付賬款25
06/03 15:29
84784982
06/03 15:31
加收的稅點(diǎn)不用單獨(dú)列示嗎
甜椒老師
06/03 15:36
您好!您是獲取服務(wù)的一方,加收的稅點(diǎn)是公賬支付的嗎?如果是公賬支付的稅點(diǎn)不需要單獨(dú)列示的,按照收取的發(fā)票做賬就可以。
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