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3月份固定資產(chǎn)折舊計提錯了怎么更正?
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速問速答您好,這個是計提多了嗎還是
2024 06/02 09:54
84785043
2024 06/02 09:56
多計提了?
84785043
2024 06/02 09:56
金額對不上,多了300多
小鎖老師
2024 06/02 09:57
如果是多計提,并且沒有跨年,可以在現(xiàn)在6月份,做一筆反向的 借累計折舊 貸 管理費用
84785043
2024 06/02 10:07
是把多計提的反向嗎?還是整個一起反向再重新錄正確的。
小鎖老師
2024 06/02 10:08
多計提的就可以的,你好
84785043
2024 06/02 10:19
是把多計提的反向嗎?還是全部
反向再按正確的入賬呢?
84785043
2024 06/02 10:19
好的,謝謝老師
小鎖老師
2024 06/02 10:19
多集體的金額的反向
84785043
2024 06/02 10:31
老師,我可以全部反向在計提過嗎?我分了部門折舊,金額錯了
小鎖老師
2024 06/02 10:33
可以啊,這個當(dāng)然沒問題
84785043
2024 06/02 10:42
老師,我們5月入了一筆固定資產(chǎn),因為出故障,這個月退了,入的時候是銀行付的款,退的是現(xiàn)金,我這個可以直接借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)嗎?
小鎖老師
2024 06/02 10:42
可以,這個分錄是借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)
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