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老師,每個月都將本年利潤的余額轉(zhuǎn)入了利潤分配,可以嗎?

84785036| 提問時間:06/01 22:39
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84785036
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師
老師,也可以年末一次性將本年利潤的余額轉(zhuǎn)入利潤分配,與每月月末將本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配,都不影響帳,對嗎?
06/01 22:46
84785036
06/01 22:47
老師當(dāng)月有進(jìn)項但沒有銷項,其實可以不用做帳務(wù)處理,但如果要將進(jìn)項結(jié)平,分錄要如何做呢?
84785036
06/01 22:50
我的意思當(dāng)月有進(jìn)項,但是沒有銷項,就不用交增值稅,
84785036
06/01 22:51
不用交增值稅當(dāng)月增值稅不用帳務(wù)處理對嗎
84785036
06/01 22:52
但是老師,我的進(jìn)項認(rèn)證是需要認(rèn)證并抵扣的,是吧,因為款子經(jīng)已經(jīng)付了,要入帳的是要認(rèn)證的吧
84785036
06/01 22:56
哦老師,那就是先認(rèn)證并抵扣,作留抵處理。但是我的師傅 作了處理: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 1050,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 1050 老師,這對嗎?
84785036
06/01 23:02
哦,老師,哪我這個月1050的進(jìn)項需要認(rèn)證嗎?
84785036
06/01 23:04
哦,認(rèn)證抵扣要做,帳務(wù)處理不用做,是吧,老師
84785036
06/01 23:15
老師,如果我當(dāng)月有8萬左右的進(jìn)項,款子已付,我可以先計入待認(rèn)證嗎?然后等下個月開票了,我再將待認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證抵扣,可以嗎?
84785036
06/02 00:40
謝謝老師。明白了
劉歡老師
06/01 22:41
同學(xué),您好。這個是可以的。
劉歡老師
06/01 22:46
同學(xué),您好,您的理解是正確的。
劉歡老師
06/01 22:48
同學(xué),您說的不用做賬,是指期末不用做賬嗎?
劉歡老師
06/01 22:51
同學(xué),您好。是的,不用繳納增值稅,所以當(dāng)月未抵扣完的進(jìn)項稅形成期末留抵稅額。此時不用進(jìn)行賬務(wù)處理。您說的進(jìn)項稅額結(jié)平,這個是不用的。
劉歡老師
06/01 22:54
同學(xué),您好。是的,進(jìn)項稅額要想抵扣,肯定是要先認(rèn)證的。
劉歡老師
06/01 22:59
同學(xué),您好。其實這樣的處理的不對的,已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅款才會使用到,您這個這是形成了期末留底,其實是不用做賬務(wù)處理的。
劉歡老師
06/01 23:03
同學(xué),您好。是需要認(rèn)證的,前面說過的,抵扣的前提是要進(jìn)行認(rèn)證。
劉歡老師
06/01 23:06
同學(xué),您好,您的理解是正確的。
劉歡老師
06/01 23:26
同學(xué),您好。實務(wù)中是可以這樣操作的,但是其實不太建議這樣操作。因為哪怕是這個月抵扣了,那也是會形成留抵稅額,下個月開票了,有銷項,也會自動抵扣這個留抵稅額,結(jié)果是一樣的。
劉歡老師
06/02 01:28
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