問題已解決
報銷了業(yè)務(wù)費300給員工 借:其他應(yīng)收款-** 貸:現(xiàn)金 科目余額表顯示借方(還掛著這300元,需要怎樣做去平賬呢?)
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速問速答您好,職工還款的時候借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款,賬就平了。
06/01 01:02
84785043
06/01 01:16
沒有預(yù)支,是員工墊付報銷所以沒有還款
盛宇老師
06/01 01:25
您好,可以直接借:管理費用300貸:300,不通過其他應(yīng)收款核算。
84785043
06/01 23:48
員工墊付報銷都是做兩張憑證嗎?
1.
借:管理費用
貸:其他應(yīng)收款
2.借:其他應(yīng)收
貸:現(xiàn)金
是這樣嗎?
盛宇老師
06/01 23:53
您好,可以直接借管理費用,貸:銀行存款
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