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一般納稅人購進(jìn)東西的會計分錄怎么寫

84784967| 提問時間:05/31 14:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:庫存商品/原材料 增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款
05/31 14:11
84784967
05/31 14:17
賣出東西呢?
家權(quán)老師
05/31 14:20
借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項?
84784967
05/31 14:29
繳納增值稅的稅費(fèi)時怎么寫會計分錄呢?1.銷項稅=進(jìn)項稅時 ? ? ? ? ? ? ?2.銷項稅>進(jìn)項稅時 ? ? ? ? ? ? ? 3.銷項稅<進(jìn)項稅時 ? ? ? ? 麻煩寫一下這3個會計分錄(我就是不會稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn))
家權(quán)老師
05/31 14:30
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784967
05/31 14:37
銷項稅>進(jìn)項稅不是應(yīng)該(只考慮本月) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅(銷項-進(jìn)項=差額) 不是應(yīng)該這樣寫嗎?
家權(quán)老師
05/31 14:41
不能那樣處理,你那樣做會很奔潰的
84784967
05/31 14:42
要按你說的會計分錄做對嗎?那按我的怎么會很崩潰呢???
家權(quán)老師
05/31 14:48
就是按我說的方式處理就行。多年的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),不信你試試就知道了
84784967
05/31 14:49
哈哈哈哈
家權(quán)老師
05/31 14:54
好多學(xué)員反饋都蒙圈了的。按照你說的思路
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