問(wèn)題已解決
老師,就是在12月份開出一年的服務(wù)收入,但要把這個(gè)收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制分配到每個(gè)月份去的話,這樣怎么申報(bào)稅呢?
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速問(wèn)速答那增值稅按0申報(bào),所得稅報(bào)表按哪個(gè)表報(bào)嗎?這樣需要什么手續(xù)嗎?
05/30 17:24
84784975
05/30 17:31
那就賬上也是按分?jǐn)傤~確認(rèn)收入嗎?在所得稅報(bào)表直接填寫分?jǐn)偟氖杖牒统杀臼沁@樣嗎?
84784975
05/30 17:34
那12月份開出來(lái)的那一年的收入我正常申報(bào)增值稅,然后當(dāng)季所得稅收入也是按分?jǐn)偟氖杖肷陥?bào)嗎?這樣系統(tǒng)會(huì)提示增值稅報(bào)表跟所得稅報(bào)表不一致嗎?
84784975
05/30 17:43
在所得稅報(bào)表上收入成本那欄正常填寫還是需要填寫在哪里,那年報(bào)需要怎么填寫
王曉曉老師
05/30 17:22
你好,這個(gè)就是增值稅先報(bào),企業(yè)所得稅報(bào),會(huì)有個(gè)差異
王曉曉老師
05/30 17:27
增值稅按你開票金額報(bào),所得稅按利潤(rùn)表(分?jǐn)偸杖雸?bào))不需要手續(xù),只要你知道這個(gè),萬(wàn)一稅局問(wèn)你可以解釋清楚就好
王曉曉老師
05/30 17:40
是的,不會(huì)有這樣的提示
王曉曉老師
05/30 18:33
都是正常填寫的了
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