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老師,就是在12月份開出一年的服務(wù)收入,但要把這個收入按權(quán)責(zé)發(fā)生制分配到每個月份去的話,這樣怎么申報稅呢?

84784975| 提問時間:05/30 17:20
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84784975
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
那增值稅按0申報,所得稅報表按哪個表報嗎?這樣需要什么手續(xù)嗎?
05/30 17:24
84784975
05/30 17:31
那就賬上也是按分?jǐn)傤~確認(rèn)收入嗎?在所得稅報表直接填寫分?jǐn)偟氖杖牒统杀臼沁@樣嗎?
84784975
05/30 17:34
那12月份開出來的那一年的收入我正常申報增值稅,然后當(dāng)季所得稅收入也是按分?jǐn)偟氖杖肷陥髥??這樣系統(tǒng)會提示增值稅報表跟所得稅報表不一致嗎?
84784975
05/30 17:43
在所得稅報表上收入成本那欄正常填寫還是需要填寫在哪里,那年報需要怎么填寫
王曉曉老師
05/30 17:22
你好,這個就是增值稅先報,企業(yè)所得稅報,會有個差異
王曉曉老師
05/30 17:27
增值稅按你開票金額報,所得稅按利潤表(分?jǐn)偸杖雸?不需要手續(xù),只要你知道這個,萬一稅局問你可以解釋清楚就好
王曉曉老師
05/30 17:40
是的,不會有這樣的提示
王曉曉老師
05/30 18:33
都是正常填寫的了
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