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老師,計提工資需要計提個稅嗎,月末的時候

84785033| 提問時間:05/30 15:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,要的,要把工資一起計提出來的
05/30 15:59
84785033
05/30 16:06
月末結(jié)賬前應(yīng)付職工薪酬科目為負(fù)數(shù),是不是不對呢,是什么原因呢
劉艷紅老師
05/30 16:07
是的,這個是不對的,不可能是負(fù)數(shù)
劉艷紅老師
05/30 16:07
你的分錄發(fā)給我看下
84785033
05/30 16:09
是什么原因呢,正常是先付上個月工資,然后月末計提4月份工資吧,但是做賬是5月份做4月的,做賬的時候4月工資已經(jīng)發(fā)了,是不是按4月實發(fā)數(shù)去計提呢
劉艷紅老師
05/30 16:09
這個月先計提5月的工資,發(fā)放4月的工資
84785033
05/30 16:12
因為我們是小規(guī)模,4月份的賬還沒做,現(xiàn)在在做4月份的,是發(fā)放3月工資,計提4月的對吧,因為做賬晚,所以4月實發(fā)數(shù)也知道了,那么計提的時候是不是按4月實發(fā)數(shù)來計提社保公積金呢
劉艷紅老師
05/30 16:14
不是按實發(fā)數(shù)來計提,按應(yīng)發(fā)來計提的
84785033
05/30 16:16
按應(yīng)發(fā)計提就沒有個稅了吧,沒有申報呢
劉艷紅老師
05/30 16:19
減除了附加和公積金社保,超過5000就計提,沒有超過就不計提
84785033
05/30 16:23
應(yīng)發(fā)工資里面含有社保和公積金吧,不是應(yīng)該單獨計提,工資,社保,公積金嗎
劉艷紅老師
05/30 16:24
沒有呀分別做賬的哦,不是加在一起做的
84785033
05/30 16:30
應(yīng)發(fā)里面把社保和公積金扣了后再計提嗎
劉艷紅老師
05/30 16:31
1、企業(yè)計提工資時: 工資(含個人繳納部分社保和公積金)先計提,計入相關(guān)費用 借:管理費用等——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、企業(yè)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款等 (實際發(fā)的工資) 其他應(yīng)付款——社保 (扣除個人繳納部分的社保和公積金) 應(yīng)交稅費——個人所得稅 (扣除個稅部分) 3、企業(yè)計提單位繳納的社保及公積金時: 借:管理費用——社保 (社保和公積金) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 (含公積金) 4、企業(yè)繳納社保和公積金的時: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)付款——社保 貸:銀行存款等
84785033
05/30 16:43
老師,當(dāng)月發(fā)放的工資和當(dāng)月計提的工資數(shù)不一樣吧,比如我4月份,支付3月工資和計提4月工資,數(shù)據(jù)不一樣吧
劉艷紅老師
05/30 16:44
是的, 這個是不是一樣的
劉艷紅老師
05/30 16:45
是的, 這個是不一樣的
84785033
05/30 16:48
正常情況下,這個科目是有貸方余額嗎,還是平的呢, 如果當(dāng)月發(fā)放和計提數(shù)不一樣,應(yīng)該有余額的吧
劉艷紅老師
05/30 16:48
你都計提了,肯定是有余額的
84785033
05/30 16:53
如果4月計提的少了,3月發(fā)放的多了,會有余額了吧,和剛開始問的有余額不對嗎
劉艷紅老師
05/30 16:54
你發(fā)放的要和計提的一致
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