問題已解決

我單位與外單位簽了一個技術(shù)合同,外單位在履行合同時有違規(guī)操作,我單位對他進行了罰款,記入了營業(yè)外收入,外單位根據(jù)合同價款給我們提供了發(fā)票,我單位收到的罰款記入了營業(yè)外收入,這筆營業(yè)外收入需要繳納增值稅嗎,謝謝

84784979| 提問時間:05/30 09:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個這個是需要繳納增值稅的。
05/30 09:06
84784979
05/30 09:08
謝謝老師,為什么需要交增值稅呢
東老師
05/30 09:09
這個罰款屬于價外費用,所以需要繳納。
84784979
05/30 09:09
有同行說只交所得稅就行
84784979
05/30 09:09
我們單位需要給他開票嗎,對方也沒要票
84784979
05/30 09:09
我們直接下了他的應(yīng)付款了
東老師
05/30 09:10
但是你一直會在其他應(yīng)付款掛著呀。
84784979
05/30 09:40
不是呀,10萬的合同,應(yīng)付10萬,下了5000元,應(yīng)付9.5萬,我付9.5萬就是
東老師
05/30 09:41
哦,這個差額比如說你少支付的就進入營業(yè)外收入,那就不涉及到增值稅。
84784979
05/30 09:54
可對方給我開的10萬的發(fā)票,我入費用是10萬的不含稅價,還抵扣了進項
東老師
05/30 09:55
你的意思是說進項稅額做抵扣了,是吧?
84784979
05/30 09:56
是的,抵扣進項了
東老師
05/30 09:56
那這個一般沒啥問題,畢竟你多的部分進入到營業(yè)外收入了也
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