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需要調(diào)增的營業(yè)外收支,是否需要在一般收入明細(xì)表扣除,在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增呢

84785024| 提問時(shí)間:05/29 18:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!是的,? 是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
05/29 18:51
84785024
05/29 18:51
需要調(diào)增的營業(yè)外收支,是否需要在一般收入明細(xì)表扣除呢,因?yàn)橘~上也同步調(diào)整過了
宋生老師
05/29 18:53
你好!這個(gè)是會(huì)要在一般收入明細(xì)表填,但是這個(gè)表不扣除
84785024
05/29 18:54
就是一般收入明細(xì)表跟利潤表上的收入一致就好,具體調(diào)增只需要在納稅調(diào)整明細(xì)表體現(xiàn),是這個(gè)意思嗎
宋生老師
05/29 18:54
你好!是的,就是這樣
84785024
05/29 18:58
那比如本次營業(yè)外收入調(diào)增145215,營業(yè)外支出調(diào)增20788.61,這個(gè)數(shù)值的合計(jì)數(shù)166003.61填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中的第30行,是這個(gè)意思嘛
宋生老師
05/29 18:59
你好!你季度申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過稅的是吧
84785024
05/29 19:05
第一筆當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入時(shí)是免增值稅的,所得稅只在今年第一季度繳納過
宋生老師
05/29 19:07
你好!我是說,你的營業(yè)外收入,在計(jì)算所得稅的時(shí)候記錄過了的吧。
宋生老師
05/29 19:07
至于營業(yè)外支出,得看具體是什么支出。 如果不用管,就做調(diào)增
84785024
05/29 19:08
肯定記錄過了呀
84785024
05/29 19:09
那就是營業(yè)外的收支都是在納稅調(diào)整明細(xì)表第30行體現(xiàn)就好了
宋生老師
05/29 19:10
你好!如果營業(yè)外收入,沒有免稅收入,就不用去調(diào)了。
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