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老師,如果前期收款,前期不開發(fā)票,在年底的時(shí)候,統(tǒng)一開具發(fā)票,這樣在稅務(wù)上要怎么處理呢?是前期申報(bào)未開票收入嗎?后期在沖掉嗎

84784963| 提問時(shí)間:05/29 15:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 前期申報(bào)未開票收入,后期再?zèng)_
05/29 15:05
84784963
05/29 15:06
那前期收款怎么做賬,后期沖在怎么做賬呢?
小菲老師
05/29 15:07
同學(xué),你好 暫估收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 后期開票 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)? ?負(fù)數(shù) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784963
05/29 15:08
借方如果收到款了,是銀行存款嗎
小菲老師
05/29 15:09
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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