問(wèn)題已解決

老師,費(fèi)用先支付,次月開(kāi)票,支付時(shí)怎么做賬呢?收到票又怎么做呢

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:05/29 14:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 支付 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到票 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
05/29 14:48
84784965
05/29 14:51
那么應(yīng)付賬款先支付的時(shí)候可以這樣嗎?借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到票:借庫(kù)存商品/原材料等 貸:應(yīng)付賬款?
劉艷紅老師
05/29 14:53
是的,是的,就是這樣的
84784965
05/29 14:55
好的謝謝
劉艷紅老師
05/29 14:56
不客氣,很高興幫你
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